El Pleno de San Bartolomé llevará la aprobación del Marco Presupuestario de 2014 a 2016
El grupo de gobierno quiere garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que este viernes celebrará sesión en las Casas Consistoriales del casco de Villa, conocerá un Decreto de la Alcaldía por medio del cual se aprobó el Marco Presupuestario 2014-2016 a medio plazo, elaborado por esta entidad local, a través del cual se garantiza una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuna pública, remitido al Ministerio de Hacienda y Adminsitraciones Públicas.
El Alcalde-Presidente de la Corporación dará cuenta al Pleno del Decreto aprobado, en relación con lo establecido en el articulado de la Ley Orgánica del pasado 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que compromete a las Administraciones Públicas a elaborar un marco presupuestario a medio plazo, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales. El marco presupuestario que presentará el primer edil tirajanero abarcará un periodo mínimo de tres años.
Los parámetros por los que se regirán, entre otros, serán, los objetivos de estabiliad presupuestaria y de deuda pública; las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos, teniendo en cuenta su evolución tendencial (políticas no sujetas a modificaciones), y el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado; los principales supuestos de las proyecciones de ingresos y gastos, y la elaboración del Programa de Estabilidad, entre otros parámetros.
El informe contempla los ingresos y los gastos del periodo 2014-2016, partiendo del año 2013, en el que se recogen las previsiones de liquidación de dicho ejercicio ya remitidas. Es de destacar la evolución que experimenta el capítulo de Gasto por inversiones, que pasa de los 585.646€ de 2013 a los 5.000.000 en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016. Además, en relación a los ingresos, se ha tenido en cuenta la evolución y la tendencia de la recaudación líquida de los últimos ejercicios.
En cuanto a los gastos, se ha aplicado el techo de gasto aprobado para este ejercicio, siguiendo lo dispuesto en el artículo 15.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria , y la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española, que limitará la variación del gasto de las Administraciones Públicas, según el último informe de la situación de la Economía de nuestro país, de 25 de junio de 2013, que se estima para el periodo 2014-2016 como límite el 1´5, el 1´7 y 1´9, respectivamente.
Se prevé un importe total de ingresos y gastos para los próximos ejercicios 2014-2016 de:
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2014-2016
| Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 |
Total | 76.931.925,00€ | 78.239.767,72€ | 79.726.323,31€ |
Ingresos Corrientes | 76.781.925,00€ | 78.089.767,72€ | 79.576.623,31€ |
Gastos C. (Inversiones) | 5.000.000,00€ | 5.000.000,00€ | 5.000.000,00€ |


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